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年报]中国联通:2019年年度报告摘要

发布时间:2020-03-26 15:33:47 已有: 人阅读

  公司董事会审议的报告期利润分配预案如下:本公司通过联通BVI公司持有中国联合网络通信(香港)

  联通红筹公司董事会于2020年3月23日提议派发2019年度股利,每股派发股利0.148元。如获联

  通红筹公司周年股东大会批准,本公司预计将收到按持股比例计算的股利约19.90亿元。依照公司章

  程,在收到此等股利后,扣除本公司日常开支约0.1亿元,减去预提2020年度法定公积金约1.98亿

  元,加上2019年末本公司可供股东分配利润0.94亿元后,可供股东分配的利润约18.76亿元。据此,

  金股利0.604元(含税),共计拟向本公司股东派发约18.74亿元(含税)的股利,剩余可供股东分配的

  提供全方位、高品质信息通信服务,包括移动宽带(WCDMA、LTE FDD、TD-LTE、5G)、固网宽带、GSM、

  2019年面对提速降费、市场饱和、激烈市场竞争以及 4G 流量红利逐步消退,中国联通坚持差异化经

  推进高质量可持续发展。截至2019年底,本公司拥有约3.2亿移动出账用户,其中4G用户约2.5亿

  1.上表数据来源于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称“中国结算”)提供的合并普通账户和融资融券信用账户股东名册的

  前十大股东信息(简称“本次前十大股东信息”),其中,中国人寿保险股份有限公司(简称“中国人寿”)于2017年10月底通过“中国

  人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪”账户完成本公司非公开发行股份的认购。除上述账户外,中国人寿通过

  2.前十名无限售条件股东中,包含中国国有企业结构调整基金股份有限公司(简称“结构调整基金”)。公司控股股东中国联合网络通信集

  团有限公司于2017年11月底向结构调整基金完成协议转让1,899,764,201股本公司股份。根据双方《股份转让协议》相关约定,自交割

  3.中国联通集团(BVI)有限公司持有股份中不包含其拥有的225,722,791股中国联合网络通信(香

  3.中国联通集团(BVI)有限公司持有股份中不包含其拥有的225,722,791股中国联合网络通信(香

  质量发展积极应对严峻挑战,全年实现主营业务收入人民币2,644亿元,较去年同比上涨0.3%。得益

  于良好的成本管控,尽管受到提速降费的持续影响,公司盈利能力保持快速提升,EBITDA1达到人民

  币947亿元,同比增长11.1%;利润总额达到人民币140亿元,归属于母公司净利润达到人民币49.8

  本开支。2019年,公司资本开支总额为人民币564亿元,自由现金流2保持强劲,达到人民币276亿

  元。截至2019年底,公司资产负债率2为39.0%,同比下降2.5个百分点,财务状况更趋稳健,财务

  金需求等因素后,建议派发每股末期股息人民币0.0604元,而2018年度每股派息为人民币0.0533

  积极应对携号转网,以差异化产品和服务提升用户感知;率先发布“5G.” 品牌,引领用户消费升级,

  2019年,公司移动主营业务收入实现人民币1,564亿元,同比下降5.3%,降幅较首三季度逐步

  趋缓。移动出账用户净增344万户,总数达到3.18亿户;其中4G用户净增3,384万户,总数达到2.54

  月户均数据流量持续显著增长。2019年,手机上网总流量增长46%,手机用户月户均数据流量达到8GB;

  势积极应对挑战。年内,在重点城市发力千兆宽带,积极拓展2I2H、2B2H等新型宽带营销模式,面

  2019年,公司固网宽带接入收入同比下降1.7%,达到人民币416亿元。固网宽带用户净增260

  万户,总数达到8,348万户,视频业务在固网宽带用户中的渗透率超过50%。融合业务在固网宽带用

  业”高度协同;通过生态合作打造云业务能力平台;加快部署政企精品网(SDN智能网络);打造产业

  2019年,公司创新业务保持快速发展,产业互联网收入同比增长43%,达到人民币329亿元,占

  整体主营业务收入比例达到12.4%,成为稳定主营业务收入的重要驱动力。得益于创新业务快速增长

  网络共建共享。2019年9月9日,公司与中国电信签署合作协议,在全国范围内共建一张5G接入网

  共同节省投资成本约 100亿元。公司可用5G基站规模超过6万个,支撑5G服务从试验初步迈向商用。

  公司聚焦 “5G+4G”精品网、创新业务等需求,精准高效推进网络基础设施建设。充分利用LTE

  900MHz优势,大力完善4G网络深度和广度覆盖,持续优化网络结构,加速部署网络SDN化、NFV化、

  云化和智能化。截至2019年底,公司4G基站总数达到141万个(含4G室外站及室分信源),其中LTE

  900MHz基站24万个,4G网络深度覆盖和农村广覆盖能力显著提升;累计开通NB-IOT基站20万个,

  物联网业务承载能力显著增强;VoLTE业务实现自动开通并全国商用。持续推进高速固网宽带网络建

  设,在百兆打底的基础上,在百余个重点城市开展千兆入户示范,深度推进南方宽带合作。截至2019

  2019年,公司聚焦地区网络质量和客户感知持续提升,移网NPS和固网宽带NPS双双提升,4G

  在产业互联网、5G+AI、内容聚合、支付金融及基础通信等领域,持续深化业务合作和资本合作,强

  小改革迭代推进,累计选聘小CEO达2.4万名。创新人才队伍建设不断加强,引入创新领域人才累计

  超过7,000人。市场化激励机制改革持续推进,坚持增量收益分享机制,首期限制性股票首次解锁事

  (Finance Asia)再次评选为“亚洲最佳管理电信公司”第一名,被《机构投资者》(Institutional

  Investor)连续第四年评选为”亚洲最受尊崇电讯企业”第一名,被《亚洲公司管治》(Corporate

  网络竞争能力,积极发挥5G网络共建共享优势和LTE 900MHz频率优势,以保障用户感知为中心,高

  注1:EBITDA反映了加回财务费用、所得税、营业成本和管理费用及研发费用中的折旧及摊销以及减去投

  资收益、公允价值变动净收益、其他收益、营业外净收入的净利润。由于电信业是资本密集型产业,资本

  开支和财务费用可能对具有类似经营成果的公司年度盈利产生重大影响。因此,公司认为,对于与公司类

  似的电信公司而言,EBITDA有助于对公司经营成果分析,但它并非公认会计原则财务指标,并无统一定义,

  场景营销、多样化交付,提高客户感知和运营效率,大力拓展轻成本、广覆盖的新型触点。截至2019

  年底出账用户达3.2亿户,用户ARPU为人民币40.4元,其中4G出账用户2.5亿户,手机上网流量

  2019年持续强化融合发展,突出高速和内容应用优势,推出“1+4+X”的智慧家庭产品体系,推

  宽带收入同比下降1.7%,四季度宽带接入收入和ARPU已出现止跌回升,扭转宽带业务收入持续下降

  局面。全年宽带用户净增260万户,达到8348万户,宽带用户接入ARPU为人民币41.6元;FTTH用

  云资源池,确定联通云品牌;积极开展“云光慧企”营销活动助力行业客户上云,2019年云计算收入

  达到人民币23.6亿元,同比增长147%。大数据方面,建成优政、兴业、惠民的1+2+3+4+N产品服务

  体系,持续提升行业影响力和市场品牌价值,注重产学研,积极与科研院所开展创新合作,2019年收

  入达到人民币12.3亿元,同比增长103%。物联网方面,以平台为核心,持续强化物联网整体服务能

  力,打造通用使能能力和行业应用产品,通过自研+合作的模式打造端到端服务能力,连接数接近1.9

  亿,2019年收入达到人民币30.4亿元,同比增长46%。IT服务方面,聚焦重点领域垂直赋能,全面

  提升自主核心能力,聚焦重点市场取得明显突破,2019年收入达到人民币100亿元,同比增长78%。

  年底,4G基站达到141万站,4G人口覆盖率达到93%,4G行政村覆盖率达到84%,固定网络方面继续

  扩大新增区域网络覆盖和PON+LAN区域网络改造,宽带端口总数达到2.2亿个,其中FTTH端口占比

  通5G整体品牌体系架构,发布5G品牌标识5G.及主题口号——让未来生长,针对5G商用上市,着重

  强业务解读和用户体验,提升联通5G.品牌认知;以联通5G邀请#每个三亿分之一#共赴冰雪为主题整

  2019年公司持续深化实施聚焦战略,实现营业收入人民币2,905.1亿元,同比下降0.1%,主营

  业务收入达到人民币2,643.9亿元,同比增长0.3%。归属于母公司净利润实现人民币49.8亿元,同

  2019年公司经营活动现金流量净额为人民币962.1亿元,资本开支为人民币564.2亿元。截至

  公司自2019年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁 (修订) 》(“新租赁准则”),

  2019年公司营业收入实现人民币2,905.1亿元,同比下降0.1%,其中,主营业务收入为人民币

  注1:上述“折旧及摊销”和“人工成本”为营业成本和管理费用和研发费用中相同性质的数据的总额。

  2019年公司受话务量下降影响,网间结算成本发生人民币115.1亿元,同比下降8.5%,所占营业

  2019年公司资产折旧及摊销发生人民币836.1亿元,同比增长9.6%,所占营业收入的比重由上年

  2019年公司网络运行及支撑成本发生人民币432.4亿元,同比下降21.5%,所占营业收入的比重

  2019年随着公司经营业绩上升,人工成本发生人民币505.2亿元,同比增长4.9%,所占营业收入

  2019年公司销售通信产品成本发生人民币264.1亿元,同期销售通信产品收入为人民币261.3亿

  元,销售通信产品亏损为人民币2.8亿元,其中,终端补贴成本为人民币7.9亿元,同比下降17.0%。

  费用发生人民币335.4亿元,同比下降4.6%,所占营业收入的比重由上年的12.09%下降至11.55%。

  2019年公司其他营业成本及管理费用发生人民币235.3亿元,同比增长33.0%,主要是由于ICT

  2019年公司财务费用发生人民币7.2亿元,同比增加人民币8.6亿元,主要是受执行新租赁准则

  2019年公司归属于母公司净利润实现人民币49.8亿元,同比增长22.1%。每股基本盈利为人民币

  2019年公司EBITDA为人民币946.7亿元,同比增长11.1%,EBITDA占主营业务收入的百分比为

  2019年公司各项资本开支合计人民币564.2亿元,主要用于移动网络、宽带及数据、基础设施及

  传送网建设等方面。2019年公司经营活动现金流量净额为人民币962.1亿元,扣除本年资本开支后自

  截至2019年底,公司资产总额由上年底的人民币5,417.6亿元变化至人民币5,642.3亿元,负债

  总额由上年底的人民币2,248.2亿元变化至人民币2,407.3亿元,资产负债率由上年底的41.5%变化

  附注1:自由现金流反映了扣除资本开支的经营现金流,但它并非公认会计原则财务指标,并无统一定义,故未必可与

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